Press "Enter" to skip to content

İlk Vergi Vergi Qayıtma

İnternet vasitəsilə bir fərdi vergi bəyannaməsi necə verilir? Bunu etmək üçün pasport, TIN və SNILS lazımdır.

Vergilər necə təqdim olunur

Vergilərinizi vermək düşüncəsi əksər insanlar üçün bir az təsirli ola bilər, xüsusən də onları özünüz hazırlamağı və sənədləşdirməyi planlaşdırırsınızsa. Təşkilat bu prosesi sadələşdirmək üçün əsasdır. Üsulunuzdan asılı olmayaraq, başlamazdan əvvəl vergilərinizi hazırlamaq üçün lazım olan məlumatları, o cümlədən W-2-lərinizi, faiz bəyannamələrinizi, məktəb vergilərinizi, əmlak vergilərinizi, qəbzlərinizi və digər tətbiq olunan məlumatlarınızı və bir nüsxəsini əldə etməlisiniz. əvvəlki ilin vergi bəyannaməsi. İşə hazırlaşdıqdan sonra vergilərin verilməsi düşündüyünüzdən daha asan olduğunu tapa bilərsiniz.

Addımlar

Metod 4-dən 1-si: Vergilərinizi verməyə hazırlaşın

  • Ümumiyyətlə fərdlər – Fərdi bir ABŞ vətəndaşı və ya sakini olaraq, bir bəyannamə verməli olub-olmamağınız ümumi gəlirinizə, sənəd vermə vəziyyətinizə və yaşınıza bağlıdır.
  • Asılılar – Birisi (valideynləriniz kimi) sizi özünə asılı hesab edə bilsə də, ümumi gəliriniz müəyyən bir məbləğdən çox olsa, hələ də bəyannamə verməli olacaqsınız.
  • 2019-cu ildə əksər vergi ödəyiciləri üçün IRS sənəd tələblərini görmək (2018 vergi ili üçün), IRS Yayım 501-ə baxın: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p501.pdf.
  • Subay
  • Birgə sənəd vermişəm
  • Ayrı-ayrılıqda sənədləşdirmə
  • Evli ailə başçısı
  • Bir asılı uşağı olan dul və ya dul seçmə
  • Evli və həyat yoldaşı kimi birlikdə yaşayırsınız
  • İndi yaşadığınız əyalətdə və ya ümumi qanuni evliliyin başlandığı dövlətdə tanınan ümumi hüquq nikahında birlikdə yaşayırsınız
  • Evli və ayrı yaşayırsınız, ancaq boşanma və ya ayrı bir təminat qərarı ilə qanuni olaraq ayrılmırsınız,
  • Danışan (son deyil) boşanma fərmanı ilə ayrıldınız. Birgə bəyannamə vermək üçün burada boşanmış sayılmırsınız.
  • Standart endiriminiz (endirimləri bölüşdürməsəniz) daha yüksək ola bilər və digər sənəd statuslarına aid olmayan vergi güzəştlərinə uyğun ola bilərsiniz.
  • Bununla birlikdə, hər ikisi təxminən eyni gəlir əldə edən evli insanlar, ortaq bir bəyannamə verdikləri təqdirdə, “tək” bəyannamələrə müraciət etdiklərindən daha çox vergi ödəyə bilərlər.
  • Vergi ilinin son günü evlənməmisiniz
  • Bir il üçün ev saxlamaq xərcinin yarısından çoxunu ödəmisiniz
  • Bir “ixtisaslı şəxs” sizinlə evdə yarım ildən çox yaşadı (məktəb kimi müvəqqəti qalma halları istisna olmaqla). Bununla birlikdə, uyğun bir şəxs (bir uşağınız kimi) bir asılıdırsa, sizinlə yaşamaq məcburiyyətində deyillər. Seçmə bir şəxs ümumiyyətlə uşağınızdır, eyni zamanda qayğı göstərdiyiniz evdə yaşayan bir qohum ola bilər.
  • Əgər həyat yoldaşınız vergi ili ərzində vəfat edirsə (və həyat yoldaşınızın ölümündən sonrakı 2 il ərzində) və övladınız varsa, seçmə bir dul (ər) kimi sənəd verə bilərsiniz.
  • 31 yanvar tarixinədək W-2-ni almamısınızsa, işəgötürəninizdən sizə təqdim etməsini xahiş edin. IRS bunu istəməyinizə kömək edə bilsə də, təkbaşına əldə edə biləcəyinizdən daha uzun çəkəcəkdir.
  • Formanızı 15 Fevrala qədər almazsınızsa, IRS, işəgötürəninizdən forma tələb edərək bir nüsxə əldə etməyinizə kömək edə bilər. IRS-dən kömək istədiyiniz zaman adınızı, ünvanınızı və telefon nömrənizi təqdim etməyə hazır olun; Sosial təminat nömrəsi; iş tarixiniz; və işəgötürənin adı, ünvanı və telefon nömrəsi.
  • 15 Fevral tarixinə qədər 1099 Forması almazsanız, sizə təqdim etməsi lazım olan müəssisə və ya bankla əlaqə saxlayın. Hələ də almırsınızsa, kömək üçün IRS-yə zəng edin.
  • W-2 və 10992-yə əlavə, bank çıxarışları və vasitəçilik çıxarışları kimi gəlir yoxlama qeydlərini aparmalısınız.
  • Satış vərəqələri, fakturalar, qəbzlər, ləğv edilmiş çeklər və ya digər ödəmə sübutu və ixtisaslı xeyriyyə qurumlarından yazılı məlumat daxil olmaqla, xərclərin müxtəlif qeydlərini aparmalısınız.
  • Bir eviniz varsa, bağlama hesabatları, ödəmə sübutu, sığorta qeydləri və inkişaf xərcləri daxilolmaları da daxil olmaqla bu xərclərlə əlaqəli bir neçə qeyd aparmalısınız.
  • İhtiyacınız ola biləcək digər investisiya qeydlərinə broker hesabatları, qarşılıqlı fond hesabatları və kolleksiya sənədləri daxildir.
  • Nümunələr arasında Cədvəl A, Cədvəl B, Cədvəl C və ya C-EZ, Cədvəl D, Cədvəl EIC və ya Cədvəl SE daxildir.
  • Cədvəliniz cəmi standart çıxışı aşarsa, ümumiyyətlə ayırmalarınızı ayırmaq daha yaxşıdır.
  • Cədvəlin hazırlanması yalnız faiz və ya dividend gəlirinizin 2018-ci ildə 1500 dollar olan il üçün IRS həddini aşdığı zaman lazımdır.
  • Məsələn, bu il yalnız 200 dollar bank faizi qazanırsınızsa, bu məbləği vergiyə cəlb olunan gəlirinizə daxil etməlisiniz, lakin B cədvəli hazırlamaq lazım deyil.
  • IRS kvalifikasiyalarına cavab verən sadə mühasibatlığa sahib bir işiniz varsa, Cədvəl C-dən daha qısa Cədvəl C-EZ istifadə edə bilərsiniz.
  • Cədvəl D, mülkün bir ildən çox müddətdə sahib olub-olmamağınıza görə əməliyyatları qısamüddətli və uzunmüddətli əməliyyatlara ayırır.
  • Qısamüddətli kapital mənfəətiniz digər gəlirlərinizlə eyni nisbətdə vergiyə cəlb edilir, lakin uzunmüddətli qazanclarınız aşağı dərəcələrlə vergiyə cəlb edilir.

Metod 4-dən 2: IRS tərəfindən təsdiqlənmiş Vergi Hazırlanması və E-sənəd Proqramı istifadə edərək vergilərin verilməsi

  1. IRS tərəfindən təsdiqlənmiş vergi hazırlığı və e-sənəd proqramından istifadə edin. Bunları ümumiyyətlə pərakəndə və ya ofis təchizatı mağazalarında və ya onlayn olaraq tapa bilərsiniz. Bu proqramlar ümumiyyətlə fərdi vergi hazırlığı, müəssisə vergisi hazırlığı və ya hər ikisinin birləşməsi üçün olub olmadığını söyləyəcəkdir. Bəziləri pulsuzdur, bəziləri isə ödənilməlidir. Nəzərə ala biləcəyiniz nüfuzlu vergi hazırlığı proqram növləri bunlardır:
    • TurboTax
    • H&R Bloku
    • Vergi Aktı
    • TaxSlayer
    • Bu tip proqramlar çox mürəkkəb vergi vəziyyəti olmayan insanlar üçün ən yaxşısıdır. Vergilərinizin mürəkkəb ola biləcəyinə inanmaq üçün hər hansı bir səbəbiniz varsa (səbəblərə çox sayda endirim tələb etmək, yüksək gəlir əldə etmək və ya bir əvvəlki ildəki vergilər səbəb ola bilər), vergilərinizi hazırlamaq üçün bir mütəxəssis işə cəlb etməyi düşünməlisiniz.
  2. Proqramı quraşdırın və ya kompüterinizə yükləyin. Bəzi proqramlar internet bağlantısı tələb edir, beləliklə satınalma ilə birlikdə açar kodu istifadə edərək proqramı yükləyə bilərsiniz. İnternet bağlantısı olmadan qura biləcəyiniz bir kopyası olan bir marka da seçə bilərsiniz. Bununla yanaşı, vergilərinizi elektron qaydada təqdim etmək istəsəniz, internet bağlantınıza ehtiyacınız ola bilər.
    • Kredit Karma kimi bir onlayn sənəd saytından istifadə edirsinizsə, proqram yükləməyinizə və ya yükləməyinizə ehtiyac olmaya bilər.
  3. Vergi bəyannaməsi proqramını açın və tətbiq olunan bütün məlumatları doldurmağa başlayın. Proqram vergi ödəyicisini konkret məlumat tələb edir, onu vergi sənədlərinizdə tapmaqda kömək edir və vergilərin hazırlanmasını asanlaşdırır. Bu müddət ərzində vergi hazırlama proqramınız, ilk növbədə gəlir və çıxılmalar haqqında məlumat istəyəcəkdir.
  4. Bütün gəlirlərinizi daxil edin. Gəlir, təqvim ili ərzində bir işdən, sərbəst bir konsertdən və ya mal satışından qazandığınız puldur. Ləğv etdiyiniz, satdığınız və ya miras qoyduğunuz aktivlər də gəlir kimi müəyyən edilə bilər.
    • İşinizdən gələn gəlir W-2-də qeyd ediləcəkdir.
    • Digər gəlir növləri hər hansı bir vergi formasında göstərilə bilməz, ancaq qeydlərinizdə qeyd olunmalıdır. Lazımi sənədlərin ətraflı müzakirəsi üçün yuxarıdakı 1-ci hissəyə baxın.
  5. Bütün ayırmalarınızı daxil edin. Parametrlər daxilində olduğu təqdirdə hökumət sizə müəyyən xərcləri vergilərinizdən çıxartmağa icazə verəcəkdir. Vergilər təqdim edərkən istifadə edə biləcəyiniz endirimlərə aşağıdakılar daxildir:
    • Standart endirim, vergi tutulduğunuz gəlir miqdarını azaldan və sənəd vermə vəziyyətinizə görə dəyişən bir dollar məbləğidir. Standart çıxışı seçsəniz, ayırmalarınızı bölüşə bilməzsiniz. Standart endiriminizin nə olacağını öyrənmək üçün aşağıdakı kimi bir kalkulyatordan istifadə edə bilərsiniz: https://www.irs.gov/help/ita/how-much-is-my-standard-deduction.
    • Dövlət və yerli vergilər, ipoteka faiz xərcləri, müəyyən bir həddi keçdikləri təqdirdə ödənilməmiş tibbi xərclər və xeyriyyə haqlarını əhatə edən maddələr.
    • Gəlirin mütləq sübut olunmasına ehtiyac olmadığı halda, çıxılmalar lazımdır. Çıxartmalarınızın qanuni olduğunu sübut etmək üçün qəbzlər, qeydlər və / və ya ödəmə sənədləri kimi təsdiqedici sənədlərə ehtiyacınız olacaq.
  6. Mümkünsə, dövlət vergi məlumatlarını daxil edin. Bir dövlət vergisi ödəməyinizin tələb oluna biləcəyini unutmayın. Bütün əyalətlərdə gəlir vergisi olmur və bir çox əyalət fərqli dərəcələrdə vergi tutur. Məlumatlarınızı proqrama daxil etdiyiniz zaman, federal bəyannaməyə əlavə olaraq dövlət vergilərinizi / geri ödəmələrinizi hesablamalıdır. Bununla birlikdə, bəzi proqramlar dövlət vergilərinin əlavə edilməsi üçün kiçik bir ödəniş tələb edirlər.
  7. Səhvləri yoxlayın. Vergi bəyannaməsi proqramına daxil olan özünü yoxlama xüsusiyyətini işə salın. Səhvlər və ya çatışmazlıqlar taparsa, proqram düzəlişlər etməyinizə kömək edəcəkdir. Səhvləri yoxlayarkən sağlam düşüncədən istifadə edin. Tətbiqinizdəki sadə bir səhv səhv və ya çatışmayan sahə vergilərinizə və ya alacağınızı gözləyə biləcəyiniz geri ödəmə borcunuzu kəskin şəkildə dəyişdirə bilər.
    • Məsələn, təqvim ili üçün qazancınız 32.000 dollardırsa, ancaq vergi hazırlama proqramınız hökumətə 8000 dollar vergi borcunuz olduğunu göstərirsə, yəqin ki, səhv bir hesablama olduğunu bilirsən: 32000 dollara 8000 dollar vergi verdiyiniz deməkdir gəlirləriniz vergilərdə, bu sizin gəlir mötərizəniz üçün çox yüksək bir rəqəmdir.
  8. Bütün düzəlişlər etdiyinizə əmin olmaq üçün özünü yoxlama xüsusiyyətini yenidən işə salın. Bütün vergi səhvlərini düzəldənə qədər bu əməliyyatı təkrarlayın.
  9. Vergilərinizi verməzdən əvvəl vergi proqramınıza daxil olan yoxlama sayğacından istifadə edin. Audit sayğacı audit riskinizin nə olduğunu müəyyən etmək üçün məlumatlarınızı nəzərdən keçirir. Audit riskiniz böyükdürsə, vergi bəyannaməsi ilə bağlı məlumatlarınızın 100% düzgün olduğundan əmin olun. Yanıltıcı bir bəyanat və ya nömrə incələnə bilər və həqiqətən yoxlanıldığınız təqdirdə sizə başa gələ bilər.
  10. Vergilərinizi əl ilə və ya elektron qaydada yazın. Vergilərinizi ya poçtla, ya da e-fayl xüsusiyyətini seçərək yaza bilərsiniz.
    • Poçtla sənəd vermək üçün vergi sənədlərinizi sənədlərin son tarixində və ya əvvəlində sənədlərinizdə göstərilən ünvana göndərin. Müraciət tarixi ümumiyyətlə 15 apreldir. Borcunuz varsa, vergilərinizi yazmalı və borclu vergilərinizi ayrı yerlərə göndərməyiniz lazım ola bilər. Https://www.irs.gov/uac/where-to-file-addresses-for-taxpayers-and-tax-professionals-filing-form- saytında sənədlərinizi poçtla göndərməli olduğunuz yerlər üçün interaktiv bir xəritə tapa bilərsiniz. 1040-cı illər.
    • Elektron qaydada sənəd vermək üçün vergi sənədlərinizi son təqdimetmə tarixində və ya ondan əvvəl internet üzərindən verin. Proqram bank məlumatlarınızı tələb edəcəkdir. IRS-nin geri ödəmə göndərəcəyi və ya hər hansı bir ödənişi çıxardacağı hesab nömrəsi ilə birlikdə bankınızın adını diqqətlə yazın.
    • Gəliriniz müəyyən bir məbləğdən aşağı olduqda, e-fayl sistemi vasitəsi ilə pulsuz olaraq təqdim olunan başqa bir xidmət olan Pulsuz Dosyaya da uyğun ola bilərsiniz.
  11. Zəruri hallarda uzadılması üçün müraciət edin. Müraciət tarixini yerinə yetirə bilmədiyiniz təqdirdə elektron və ya poçtla bir uzantı tələb edə bilərsiniz. Bir uzantı yazmağı seçsəniz, IRS sizə vergilərinizi yazmaq üçün adətən daha 6 ay vaxt verəcəkdir.
    • Poçt vasitəsi ilə bir uzantı tələb etmək üçün http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf ünvanında mövcud olan bir Forma 4868 sənəd yazmalısınız.
    • Vaxtınızı uzatdığınız vaxt vergilərinizin hər hansı bir hissəsini ödəmisinizsə, bu ödəməni vergi bəyannaməsi formasına daxil edin.
  12. Uzatma üçün müraciət edərkən də bacardığınızı ödəyin. Unutmayın ki, sənəd vermə müddətinin uzadılması ödəniş müddətinin uzadılması deyil. Maddi çətinliklər üzündən vergi bəyannaməsi ilə əlaqədar verginin tam məbləğini ödəyə bilmirsinizsə, vergi bəyannaməsini hələ ödəyə biləcəyiniz qədər əmək haqqının çox hissəsini “vicdanla” ödəməli olduğunuz vaxtda verməlisiniz. .
    • 120 gün ərzində tam ödəyə biləcəyinizə inanırsınızsa, əlavə vaxt tələb etmək üçün 1-800-829-1040 nömrəsinə zəng etməlisiniz.
    • 120 gün ərzində ödəyə bilmirsinizsə, Forma 9465-i (http://www.irs.gov/uac/Form-9465,-Installment-Avlaşma- İstek-2) və ya Form 9465-FS (https: // www) doldurmalısınız. .irs.gov / pub / irs-before / f9465fs-2011.pdf) qalan verginin hissə-hissə ödənilməsini tələb etmək.
  13. Hökümət tərəfindən verilmiş geri qaytarmağı gözləyin. Elektron sənəd göndərməyi seçsəniz, IRS ümumiyyətlə avtomatik olaraq 7-21 gün ərzində təmin edilmiş hesaba geri qaytaracaq.

Metod 4-dən 3-ü: Vergilərin Əllə Göndərilməsi

  1. Əl ilə sənəd verməyin bahalı səhvlər riskinizi artıra biləcəyini anlayın. IRS, sahiblərinə pul qazandırmaq və tətbiqlərindəki səhv səhvləri azaltmaq üçün qismən elektron sənədləşdirməyə (və ya vergi hazırlığı proqramından istifadə) keçməyə təşviq edir.
    • IRS, vergi bəyannamələrinin əllə doldurulduğu təqribən 20% səhv nisbətinin olduğunu, vergi hazırlama proqramında isə yalnız 1% səhv nisbətinə sahib olduğunu təxmin edir. Vergi bəyannamənizdə səhv etməkdən narahat olursunuzsa, yaxşı olar ki, vergilərinizi hazırlayarkən səhvən səhvlərə yol verən vergi hazırlama proqramına sadiq qalasınız.
    • Əlavə olaraq, mürəkkəb bir vergi bəyannaməniz varsa, peşəkar bir vergi hazırlayıcısı işə qəbul etməyi düşünməlisiniz.
  2. Yerli kitabxananızdan və ya poçtunuzdan vergi paketi götürün. Əl hazırlığında az tələbat olduğundan vergi ödəyiciləri artıq poçt paketində vergi paketləri almırlar. Vergi ödəyiciləri lazımi vergi formalarını IRS veb saytından da yükləyə bilərlər (http://www.irs.gov/).
    • Paket, əyalət və federal gəlir vergisi bəyannamələrinin verilməsi üçün lazımi formalarla birlikdə tam bir təlimat dəstini ehtiva edir.
  3. Federal və əyalət vergilərinizi təlimatlara uyğun olaraq hazırlayın. Tələb olunan formalardakı bütün məlumatları düzgün bir şəkildə doldurun. Ən yaxşısı qara mürəkkəbli bir qələm istifadə etməkdir. Gəlirinizlə əlaqəli bölmələri doldurun (Hissə 1-də ətraflı şəkildə müzakirə olundu) və sonra vergi borcunuzdan çıxara biləcəyiniz kəsintilərə keçin.
  4. Riyazi səhvlər və səhv və ya itkin məlumatları yoxlayaraq vergi bəyannamələrinizi diqqətlə nəzərdən keçirin. Vergilərinizi araşdırmaq və səhvləri yaxalamaq üçün bir mütəxəssis işə cəlb etmək istəyə bilərsiniz. Bu, tamamilə müstəqil şəkildə sənəd verməkdən bir az daha çox mal olacaq, lakin vergi bəyannamənizdə sizə pul xərcləyə biləcək və ya yoxlanılmasına səbəb ola biləcək səhvlər ola bilər.
    • Hər qayıdışı poçtla göndərmədən əvvəl imzaladığınızdan və tarix yazdığınızdan əmin olun.
  5. Hər vergi bəyannaməsi ilə vergi paketinizdə göstərilən bütün dəstək proqramlarını əlavə etdiyinizə əmin olun. Hər səhifədə, Sosial Müdafiə nömrənizi göstərilən hissədə səhifənin altına yerləşdirməyi unutmayın.
  6. Vergilərə nə qədər borclu olduğunuzu müəyyənləşdirin. Hər il IRS, edilən pulun məbləğindən və sənəd verən tərəfin sənəd statusundan asılı olaraq vergilərin miqdarını sərbəst buraxır. 2018-ci ilin vergi ili üçün borc vergilərinə baxmaq üçün IRS Vergi Cədvəllərinə (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040tt.pdf) daxil olaraq təxmin edilən gəliri göstərin.
    • Əlavə olaraq unutmayın ki, “vergi borcu” mütləq ödəməli olduğunuz vergi demək deyil. Vergi borcunuz il ərzində etdiyiniz hər hansı bir federal gəlir vergisi tutulması və rüblük təxmini ödənişlərlə kompensasiya olunur.
  7. Vergi bəyannamələrinizi poçtla göndərin. Müraciət üçün son tarixdə və ya əvvəl 15 aprel tarixində, vergi bəyannamələrinizi təsdiq olunmuş poçtlardan istifadə edərək poçtla göndərin, beləliklə hər hansı bir problem yaşandıqda nə vaxt göndərildiklərini təsdiqləyin.
    • Təlimatınızda göstərilən ünvanlardan istifadə edərək federal bir hökumətə bir zərf və dövlətə bir zərf ünvanlayın. Federal və əyalət vergi bəyannamələriniz 2 fərqli yerə gedəcəkdir.
    • Hər bir zərfi geri qaytarma və lazımi sənədlərlə birlikdə çəkin və düzgün miqdarda poçt göndərin. Yanlış poçt məbləğindən istifadə pulunuzu geri qaytara bilər.
  8. Ödənişinizi edin. Pul borcunuz varsa, aşağıdakı dörd yoldan biri ilə ödəniş edə bilərsiniz:
    • Çek və ya əmanət hesabından elektron vəsait çıxarılmasına icazə verməklə. Bu seçimdən istifadə etmək üçün elektron sənəd verdiyiniz zaman 1040 Formasına maliyyə qurumunuz üçün marşrut məlumatlarını və bank hesab nömrənizi daxil edin.
    • Kredit kartı və ya debet kartı ilə
    • Form 1040-V, Ödəmə Çeki istifadə edərək bir çek və ya pul köçürməsini (Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinəsinə göndərilmiş) poçtla göndərməklə
    • İstifadəçilərin federal vergi ödəmələrini həyata keçirməsinə və vergi ödəmələrini internet və ya telefon vasitəsi ilə əvvəlcədən planlaşdırmasına imkan verən etibarlı bir dövlət veb saytı olan Elektron Federal Vergi Ödəniş Sisteminə (EFTPS) yazılmaqla. EFTPS haqqında daha çox məlumat üçün IRS veb saytına daxil olun və veb saytın sağ tərəfindəki “Doldurma & Ödəmə” altında “EFTPS” seçin.
  9. Zəruri hallarda uzadılması üçün müraciət edin. Müraciət tarixini yerinə yetirə bilmədiyiniz təqdirdə elektron və ya poçtla bir uzantı tələb edə bilərsiniz. Bir uzantı yazmağı seçsəniz, IRS adətən vergilərinizi vermək üçün altı ay daha vaxt verəcəkdir.
    • Poçt vasitəsilə bir uzantı tələb etmək üçün bir formalı Forma 4868 (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf) sənədləşdirməlisiniz.
    • Uzatma sənədini təqdim etdiyiniz vaxt vergilərinizin hər hansı bir hissəsini ödəmisinizsə, bu ödəməni vergi bəyannaməsi formasına daxil edin.
  10. Uzatma üçün müraciət edərkən də bacardığınızı ödəyin. Unutmayın ki, sənəd vermə müddətinin uzadılması ödəniş müddətinin uzadılması deyil. Maddi çətinliklər üzündən vergi bəyannaməsi ilə əlaqədar verginin tam məbləğini ödəyə bilmirsinizsə, vergi bəyannaməsini hələ ödəyə biləcəyiniz qədər əmək haqqının çox hissəsini “vicdanla” ödəməli olduğunuz vaxtda verməlisiniz. .
    • 120 gün ərzində tam ödəyə biləcəyinizə inanırsınızsa, əlavə vaxt tələb etmək üçün 1-800-829-1040 nömrəsinə zəng etməlisiniz.
    • 120 gün ərzində ödəyə bilməyəcəksinizsə, http://www.irs.gov/uac/Form-9465,-Installment-Avlaşma- İstek 2 və ya http: // saytında mövcud olan 9465 nömrəli Formu doldurmalısınız. www.irs.gov/pub/irs-access/f9465fs_accessible.pdf qalan vergi hissə-hissə ödənilməsini tələb etmək üçün.
  11. Hökümət tərəfindən verilmiş geri qaytarmağı gözləyin. IRS, adətən, 21 gün ərzində geri qaytarılan hesaba təqdim ediləcək. Məktubda çek almağı seçsəniz, onu almaq 2 aya qədər çəkə bilər.

Metod 4-dən 4: Vergilərinizi Hazırlamaq üçün Vergi Mütəxəssisini işə götürmək

  1. Vergi bəyannamələrinizi sizin üçün təqdim etmək üçün təcrübəsi olan bir şəxs tapın. Bir çox fərd və müəssisə vergi bəyannamələrini hazırlamaq üçün sertifikatlı mühasiblərə (CPA), vəkillərə və ya milli vergi hazırlığı zəncirlərinə güvənir. İşə götürmək üçün birini seçmədən əvvəl müxtəlif vergi mütəxəssisləri ilə görüşmək, vergilərinizi düzgün idarə edə biləcəklərindən və vergi hazırlıq ehtiyaclarınızı ödəyə biləcəyindən əmin olmaq istəyə bilərsiniz.
  2. Məlumatlarınızı vergi mütəxəssisinizə göndərin. Buraya W-2-nin (və ya digər vergi formalarının) surətləri, qəbzlər, qeyd sənədləri və s. Daxil ola bilər. Sual və ya məlumat itkin olduğu təqdirdə şəxsin sizə müraciət edə biləcəyi bir telefon nömrəsini təqdim etdiyinizə əmin olun.
  3. Alınma görüşünün vaxtını təyin edin. Ayrıca bir zaman çizelgesi ortaya qoymalı və müəyyən vaxtlarda vergi mütəxəssisi ilə yenidən görüşməlisiniz. Əlavə olaraq, tamamlanmış vergilərinizi nəzərdən keçirmək və bir nüsxəsini götürmək üçün görüş təyin etdiyinizə əmin olun.
  4. Vergi mütəxəssisi ilə bəyannamənizi nəzərdən keçirin. Siz və vergi mütəxəssisi vergilərlə əlaqəli hər şeyi başa düşdüyünüzdən əmin olmaq üçün tamamlanmış bəyannaməni keçməlisiniz. Razı qaldıqdan sonra vergi bəyannaməsi hazırlayıcınıza bəyannamələrinizi müvafiq dövlət qurumlarına elektron qaydada təqdim etmək üçün icazə vermək üçün elektron sənəd imzası formalarını imzalayın.
    • Qeyd edək ki, vergi bəyannaməsi hazırlayanların əksəriyyəti artıq bütün bəyannamələri elektron formada təqdim etməlidirlər
  5. Hökümət tərəfindən verilmiş geri qaytarmağı gözləyin. Elektron sənəd göndərməyi seçsəniz, IRS ümumiyyətlə avtomatik olaraq 7-21 gün ərzində təmin edilmiş hesaba geri qaytaracaq.

İcma sualları və cavabları

Yerli vergini verməli olduğunuzu necə bilmək olar?

Michael R. Lewis
Biznes Məsləhətçisi Michael R. Lewis, təqaüdçü bir korporativ icraçı, təşəbbüskar və Texasdakı investisiya məsləhətçisidir. Texasın Mavi Xaç Mavi Qalxanının vitse-prezidenti kimi daxil olmaqla 40 ildən çox iş və maliyyə təcrübəsinə malikdir. Ostindəki Texas Universitetində Sənaye İdarəetmə BBA dərəcəsinə sahibdir.

İş Məsləhətçisi Yalnız 12 əyalətdəki yerli rəhbərliklərin yerli gəlir vergisi var. Vergini əmək haqqınızdan tutması tələb oluna biləcəyi üçün işəgötürəninizlə əlaqə saxlayın. Gəlir vergisinin borclu olub olmadığını müəyyən etmək üçün yerli vergi hesabatçınızla da əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Vergi ili ərzində dul qaldı. Dosyanın statusu?

Birinci ildir işləyirəm. Hələ orta məktəbdə oxuyanda mart ayında işə düzəldim. İndi işim olan qiyabi kollec tələbəsiyəm. Sənəd verirəm?

Göstərişlər

  • Vergilərinizi hazırlamaq, nəzərdən keçirmək və sənədləşdirmək üçün özünüzə çox vaxt ayırın. Hər zaman vergi bəyannamələrinizin surətini sənədiniz üçün saxlayın.
  • Bütün gəlirlərinizi bildirin və tutarlarınızı, bütün təsdiq sənədlərinizi və ayırmalarınızı əsaslandırmaq üçün ətraflı qeydləri saxlayın.
  • Vergi bəyannamənizi hazırlayarkən suallarınız varsa, mütəxəssisdən kömək alın. Rəsmi IRS veb saytı, tez-tez verilən sualların cavablarını özündə cəmləşdirən kömək bölməsi təklif edir.

Xəbərdarlıqlar

  • Vergi bəyannamələrinizi əskik və ya səhv sosial təminat nömrələri üçün əvvəlcə yoxlamadan heç vaxt verməyin, bu da geri qaytarılmanı təxirə salacaq.
  • Əllə yazılmış qarışıq yekunları sənədləşdirməyin və riyazi səhvləri yoxladığınızdan əmin olun. IRS-ə daha yaxından baxmaq və potensial yoxlama ilə nəticələnən qırmızı bayraqları göndərmək istəməyəcəksiniz.

İlk Vergi Vergi Qayıtma

Bu sizin biznesinizdə ilk ildir və vergi vaxtı gəldi. Yeni bir iş yeri sahibinin verdiyi mükəmməl, vaxtında və maksimum biznes vergisinin qaytarılması mümkün olan bir şəkildə əldə edilməsinə necə hazırlanır?

İş yerinizdə vergi bəyannaməsi verərkən nəzərə alınmaq üçün yeddi əsas fikirdir.

1. Tamamilə Formu nəzərdən keçirin

Birincisi, vergi ödəyicisinin bir nüsxəsini nəzərdən keçirin, geri qaytaracağınız satır maddələri məbləğləri doldurması gözlənilir.

Həmçinin, qaytarılması barədə soruşulan suallar varsa, həmin suallara cavab verdiyinizdən əmin olun. Bunlar biznesin təbiətini əhatə edə bilər, işinizdə ilk il və iş yerinizdir.

Hesabınızın planının həm biznesinizə rəhbərlik etmək, həm də qaytarmalarınızı düzgün tərtib etmək üçün doğru gəlir və xərclər kateqoriyasına sahib olduğundan əmin olun. Bütün müəssisələr tam və dəqiq qeydləri saxlamalı olsa da, bir çoxu, bu qanuna uyğun olduğundan əmin olmaq üçün bu mandatı yerinə yetirmirlər.

2. Mühasibat uçotunun əsasları

Sahibin etməsi lazım olan bir qərar, vergi bəyannamələrinin nağd və ya hesablama əsasında hazırlanmasının olub-olmamasından ibarətdir. Pul vəsaitləri əsasında gəlirlər ödənildikdə tanınır və xərclər tanındıqda tanınır. Qenerasiya hesabatına əsasən gəlir əldə olunduqda və xərclər yarandıqda tanınır. Kreditorlar, ümumiyyətlə, hesablama əsaslı maliyyə hesabatlarını görməyi üstün tutsa da, maliyyə hesabatları hesablama metodu ilə hazırlanmış olsa belə, vergi bəyannamələri hələ də pul əsasında hazırlana bilər.

Yeni bir iş il sonuna qədər əldə edilməmiş gəlirdən daha çox ödənilməmiş xərclərə malik ola bilər və bu səbəbdən bu əlavə xalis xərcləri bir endirim kimi qəbul edə bilər. Bu, hesablama əsasını seçməklə həyata keçiriləcəkdir. Bununla yanaşı, sonrakı illərdə biznes gəlirli olduqda, debitor borcları borclardan daha çox olmalıdır və beləliklə, biznes kassa bazası əvəzinə hesablama metodunu seçmişdirsə, əlavə xalis gəlir və daha çox vergi ödəyəcəkdir.

Sizdən istifadə etmək üçün qərar qəbul edildikdən sonra dəyişikliklərə icazə verilsə də, işinizin ömrü boyu bununla qalacaqsınız. Bəzi müəssisələr, o cümlədən daha böyük gəlir və ya ehtiyatları olanlar hesablama əsasını seçməlidirlər.

3. Amortizasiya metodu

Nəzarət üçün növbəti qərar amortizasiya üsulundan istifadə etməkdir. Daxili İnvestisiya Xidməti, beş və ya yeddi ildən çox xərcləri əvəz etmək əvəzinə, bir çox mebel və avadanlıq üçün 100 min dollara qədər olan birinci illik endirimə icazə verir. Beləliklə, biznes sahiblərinin əksəriyyəti ilk növbədə yazmağı seçməyi seçərdi.

Bununla birlikdə, mənfəətsiz müəssisələr birinci il amortizasiya endirimini azalda bilməzlər, baxmayaraq ki, onlar gəlirli illərə qədər apara bilərlər. Erkən mərhələdə bir iş daha yavaş amortizasiya marşrutunu alaraq, biznesin gəliri olduqda və başlanğıc mərhələsindəkindən daha yüksək vergi məbləği olduğunda çıxılmaların əksəriyyətini təmin edəcəkdir.

4. Evdə İdarəetmə Təminatı

Evdəki iş yerlərində yeganə mülkiyyətçilər iş yerlərinin bir hissəsini işdən çıxarma kimi qiymətləndirmək qabiliyyətini nəzərə almalıdırlar. Bu geniş mübahisəli sahədə uğur qazanmaq üçün evdə istifadə olunan biznes sahəsi yalnız biznes üçün istifadə olunmalıdır.

Biznes sahibi iş üçün istifadə olunan evin kvadrat görüntülərini və evin ümumi kvadrat görüntülərini ölçür. Nəticədə biznesin istifadə olunma faizi dedikdə çıxılacaq məbləği müəyyən etmək üçün ev ofis xərclərinə tətbiq olunacaq. İşin itkisi varsa, o zaman evdə əsaslanan biznes kəsilməsinə icazə verilmir, lakin irəli ötürülə bilər.

Evin biznesinin düzgün istifadə edilməsi üçün biznes sahibləri əvvəlcə əmlak vergisi və ipoteka faizinin faizini dedikdə götürürlər ki, bu da başqa bir şeyə aiddir. Əgər hələ də mənfəət qalmırsa, ətraf mühitin tənzimlənməsi və ümumi ev təmiri kimi digər ev xərcləri biznes və şəxsi hissələrə ayrılacaq və biznes hissəsi üçün vergiyə cəlb ediləcəkdir.

Nəhayət, əgər hələ də mənfəət olarsa, onda evdə amortizasiya iş hissəsində mümkündür.

Amortizasiyanı hesablamaq üçün evin qiyməti torpağın (çıxılmayan) dəyəri ilə bina arasında ayrılmalıdır. Bina əvvəllər hesablanmış faizlə biznes və şəxsi hissələr arasında yerləşdirilməlidir. Nəticədə amortizasiya endirimi təxminən qırx il müddətində silinir və faktiki illik ev amortizasiya xərcləri adətən bir neçə yüz dollardan çox olmayacaqdır.

5. Qeyri-işəgötürən kompensasiya

Yıl sonu vergi bəyannamələrinin bir hissəsi hökumətin qeyri-işçilərin kompensasiyasını xahiş etməli olub-olmadığını bilmək üçün ödəmiş müstəqil podratçıların nəzərdən keçirilməsidir. İşçiləriniz gəlir və törətdik vergini müəyyənləşdirmək üçün W-2 formasını alırlar. Eyni şəkildə, 600 dollar (2004-cü il vergi ili) və ya daha çoxunu təşkil edən podratçılarınız sizdən 1099-MISC şəklində alacaqlar və federal və dövlət hökumətləri də bir nüsxə alacaqlar.

Korporasiyalar olan podratçılar bu formanı almaqdan azaddırlar, lakin bir neçəsi ilə birləşmələri olan tərəfdaşlıq və məhdud məsuliyyətli şirkətlər onları qəbul etməlidirlər. Podratçının sosial təminat nömrəsini və ya işəgötürən kimlik nömrəsini əldə etmək üçün il sonuna qədər gözləyin, lazım olan məlumatı əldə etməkdə müvəffəqiyyətli ola bilməzsiniz. Mütəxəssislər sizə lazımi məlumatı vermək üçün W-9 formasını doldurmalıdırlar.

6. Avtomobil xərcləri

Avtomobil xərcləri yeni və ya mövcud biznes üçün böyük xərc ola bilər. Sahibə sahib olduğu yerə və səfərdə gedişinə baxdıqda, səfərdə biznes məqsədləri varsa, avtomatlaşdırılmış qeydiyyatdan keçməlidir. Bəzi şəxslər yalnız iş yerini izləyərkən, mən dedikləri ayırd edənləri tibbi xərc kimi daşınma və xeyirxahlıqda aktiv olduqda xeyirxah töhfə verə bilər. Biznes vergi bəyannamələri avtomobilin xidmətə verildiyi və hər bir nəqliyyat vasitəsi üçün illik iş miqdarı, hərəkət edən və şəxsi mil sayını bilmək istəyə bilər.

7. Özünü məşğulluq vergisi

Gəlməyən yeganə mülkiyyətçilər bəzən özünü-məşğulluq vergisini (özünə işləyən şəxslər üçün sosial təminat və tibbi vergi) nəzərə almamaq və ümumi vergi layihəsinin əhəmiyyətli bir hissəsi ola biləcəyini təəccübləndirirlər. Üç aylıq hesablamalar verərkən bu vergilərin ümumi təxmin edilən vergilərin bir hissəsi kimi hesablayın. Həm də 15 Aprel sürprizi üçün hazırlanın. Ötən ilki vergilərin balansı deyil, eyni zamanda gələn ilin vergilərinin birinci dörddəbir hissəsi də verilir. Nağd pul axını bu vəsaitlərin mövcud olması üçün nəzarət edilməlidir.

Bu siyahıda yeni biznes sahibinin başlanğıc vergi bəyannaməsinə hazırlıq zamanı nəzərə alınması lazım olan bir çox maddədən yalnız bir neçəsi vardır. Biznes vergisi hazırlayanlarla işləyənlər, iş verdikləri məlumatların sizin qaytarmalarınızı hazırlamaq üçün hansı formata keçməsini müəyyən etmək üçün onlarla məsləhətləşməlidirlər.
____________________________________
Joseph L. Rosenberg, sahibkarlar və kiçik sahibkarlarla iş sahəsində ixtisaslaşan Florham Park, NJ-də sertifikatlı mühasibdir. Onun (973) 443-4332 və ya josephlrosenbergcpa@consultant.com saytından əldə edilə bilər.

İnternet vasitəsilə vergi bəyannaməsi necə verilir: yollar

Son zamanlarda İnternet vasitəsilə daha çox xidmət təmin olunur. İnternet vasitəsilə müxtəlif hökumət xidmətlərinə vergi bəyannamələri daxil olmaqla sənədlərin göndərilməsi xüsusilə məşhurdur. Bu prosedur hansı xüsusiyyətlərə malikdir? Onlayn vergi bəyannaməsini necə verə bilərəm? Onlar bir xeyirdən imtina edə bilərlərmi?

Bəyannamənin uzaqlaşdırılmasının əsas üstünlüyü və mənfi cəhətləri

Vergi ödəyicisinin uzaqdan verilməsi üstünlükləri çatışmazlıqlardan çoxdur.

Əsas çatışmazlıq – mühasibat proqramlarında dövri baş vermiş uğursuzluqlar və səhvlər, nəticədə hesabatlar Federal Vergi Xidmətinə vaxtında çatmır. Ancaq buna baxmayaraq, bu hallar nadir hallarda baş verir. Elektron sənəd dövriyyəsinə tam keçid tezliklə baş verməyəcək, çünki çeklərin aparılması üçün kağız daşıyıcıları tələb olunur.

Bu üsulun üstünlükləri aşağıdakılardır:

  • Müvəqqəti vaxt (Federal Vergi Xidmətinə müraciət etmək lazım deyil);
  • Xidmətin qeydiyyatı asanlığı (gələcəkdə xidmət almaq üçün saytda bir dəfə qeydiyyatdan keçmək kifayətdir);
  • FTS-də məlumatların işlənməsində az miqdarda səhvlər (məlumatlar kopyalanır və əllə daxil edilmir).

Qeyd etmək vacibdir ki, hər hansı bir İnternet vasitəsi ilə vergi bəyannaməsi verilə bilər.

Lazım nədir?

İnternetdə bəyannamə vermək üçün hüquqi şəxslər və İP:

  • Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrindən və ya EGRIP-dən çıxarış;
  • Rosstat tərəfindən fəaliyyət koduyla sertifikat;
  • Vergi xidmətində və dövlət hesabında İP-nin və ya hüquqi şəxsin yaradılması haqqında arayış;
  • INN;
  • Pasport;
  • Hüquqi şəxsin və ya sahibkarın qeydiyyatını təsdiq edən digər qiymətli kağızlar.

İnternet vasitəsilə bir fərdi vergi bəyannaməsi necə verilir? Bunu etmək üçün pasport, TIN və SNILS lazımdır.

Sənədləri İnternetdən göndərmək üçün nə ediləcək?

İnternet vasitəsilə vergi bəyannaməsini təqdim etməzdən əvvəl FTS operatoru ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamanız lazımdır, daha sonra isə elektron sənədlər təqdim edəcəkdir. Bu xidmətin dəyəri ildə 1,5 min rubldan başlayır. Bundan əlavə, ərizəçinin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün lazım olan elektron imza olmalıdır. Rabitə Nazirliyinin müvəqqəti yaşayış yerlərindən birində (birbaşa vergi orqanında və ya MFK-da) səlahiyyətli xidmətlərin birində qeydiyyata alınır.

İnternet vasitəsi ilə bəyannamə necə göndərilir: yollar

Fiziki və hüquqi şəxslər İnternet vasitəsilə vergi xidmətlərinə hesabat təqdim edə bilərlər:

  1. Şəxsi hesabınızdakı FTS veb saytı vasitəsilə.
  2. İctimai xidmət portalında.

FTS saytında

Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə görə, bütün hüquqi şəxslər Federal Vergi Xidmətinin saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər, yəni nəzarət orqanının tələb etdiyi məlumatların saxlandığı şəxsi ofisə malik olmalıdırlar. Hesabınıza aşağıdakı yollarla daxil olun:

  1. Əvvəlcədən hazırlanmış rəqəmsal imza vasitəsilə.
  2. Vergi ödəyicisinin adını və qeydiyyat kartının kodunu daxil etməklə (vergi yoxlaması ilə verilir).

Və şəxslər Federal Vergi Xidmətinin saytında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bunu etmək üçün bir ad, kiçik ID və SNILS yazmalısınız.

Vergi yoxlaması internet saytında İnternet vasitəsilə vergi bəyannaməsi necə verilir? Bunu etmək üçün bəyannamələr və hesabatlarla işləmək üçün bölməyə getmək lazımdır. Bəyanat müəyyən edilmiş formanın şablonuna əsasən doldurulur. Sənədin bütün sahələrini doldurduqdan sonra onu göndərə bilərsiniz. Sənədin bir masası auditindən sonra, hesabınızda bir xəbərdarlıq görünür.

İctimai xidmət portalı

Hər hansı bir bəyannamənin verilməsi “Gosuslugi.ru” vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Xidmətdən istifadə etmək üçün, bu saytda qeydiyyatdan keçməlisiniz və bir giriş, şifrə yaratmalısınız. Sonra “Vergi ödəyicisi” adlı proqramı yükləmək və yükləmək lazımdır. Bu proqram kimi bir sıra əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir:

  • Elektron formada müxtəlif sənədlər yaratma imkanı;
  • Bəyannamələrin avtomatlaşdırılmış doldurulması;
  • Əvvəllər yaradılmış və tamamlanmış sənədlərin qorunması.

Bu proqram vasitəsilə internet vasitəsilə vergi bəyannaməsi necə göndərilir? Proqramı yüklədikdən sonra ərizəçilər yeniləmələrin sərbəst buraxılmasını nəzarət etməlidirlər. Bəyannamənin verilməsi üçün alqoritm aşağıdakı kimidir:

  1. Bəyannamənin lazımlı formasını seçirik, bütün məlumatları daxil edirik. Tamamlanmış bəyanat kompüterdə saxlanıla bilər.
  2. Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər, Bəyannamənin göndəriləcəyi FNM filialının kodunu göstərir.
  3. Bir müraciət hazırlayır, ona bir hesabat sənədini əlavə edirik. Vergi ödəyicisinin nömrəsini saxlamaq və ya yazmaq lazımdır.
  4. Hesabatı göndəririk. Bundan sonra ərizəçi “Gosu- slug.ru” saytında hesabına ərizənin emal statusunu izləmək məcburiyyətindədir.
  5. Bəyannamənin alınması ilə əlaqədar FTS-dən təsdiq alındıqdan sonra onun kağız mühiti təşkilatı (hüquqi şəxslər və İP) və səlahiyyətli şəxsin imzası ilə təsdiq edilə bilər.

Bundan sonra, ərizəçilər əvvəlcə Federal Vergi Xidmətinə randevu verməlidirlər. Səfərdən əvvəl, lazım olan bütün möhür və imzalarınız olduğundan əmin olmalısınız. Bəyannamədə düzəlişlər və səhvlər barəsində vergi yoxlama orqanına sonradan problem olmadıqda, vergi ödəyicilərinə ən azı bir gün əvvəl sənəd vermək tövsiyə olunur.

Sənədi qəbul etməməkdən imtina edə bilərlərmi?

İnternet vasitəsilə vergi bəyannaməsini təqdim etmək çox sadədir, amma onun qəbulu ilə bağlı problemlər olacaqmı? Aşağıdakı hallarda hesabat sənədlərini qəbul etməmək:

  • Elektron rəqəmli imza ilə sertifikatın olmaması;
  • Bəyannamənin tamamlanması üçün cavabdeh olan şəxs haqqında məlumatın olmaması;
  • Sənəddə səhvlərin olması;
  • Qeyri-sertifikatlaşdırılmış xidmətlər vasitəsilə hesabat vermə;
  • Elektron imza vasitəsilə vergi ödəyicisinin müəyyən edilməsinin mümkünsüzlüyü.

Vergi xidmətinə İnternetdən və ya digər mühasibat sənədindən gəlir əldə etmək necə verilir? Bu xidmət Federal Vergi Xidmətinin və “Dövlət Xidmətinin” portalında mövcuddur. Bəyannamə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim edilə bilər.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.